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6月26日,波司登公布截至2019年3月31日的2018年全年业绩数据。 报告期内,波司登收入同比上升16.9%至约103.83亿元,毛利为55.135亿元,同比增长33.9%,毛利率同比上升6.7个百分点至约53.1%。公司权益股东应占溢利同比上升59.4%至约9.81亿元 。 报告称,2018/19财年是集团战略转型元年。在积极推动品牌建设的同时,集团亦非常重视产品结构的调整、销售渠道结构的优化及零售终端建设的改良。通过在品牌、产品、渠道及终端四位 一体的打造,提振了波司登在消费者中的认知度及品牌力,带动了品牌羽绒服业务及本集团总收入的稳定上升。 这一年里,该集团以“聚焦主航道、聚焦主品牌、收缩多元化”为战略目标,得以在逆市中取得了较为卓越的业绩成果。业务归拢后,品牌羽绒服业务、贴牌加工管理业务、女装业务及多元化服装业务成为了其四大主营业务单元。 其中,品牌羽绒服业务仍为该公司最大收入来源,期内录得约76.575亿元,占总收入比重73.7%,同比上升35.5%;贴牌加工管理业务录得收入约人民币13.683亿元,占总收入的 13.2%,同比上升46.1%;女装业务录得收入约人民币12.018亿元,占总收入的11.6%,同比上升4.2%。 同时,波司登在购物中心及时尚百货等核心商圈的终端门店的铺设明显增加。 截止2019年3月,波司登羽绒服业务的零售网点总数较去年同期净增加162家至4628家;自营零售网点净增加205家至1628家;第三方经销商经营的零售网点净减少43家至3,000家。自营和第三方经销商经营的零售网点分别占整个零售网络的35.2%和64.8%。 在集团品牌羽绒服业务的总零售网点中,约有24.3% 位于一、二线城市(即,北上广深及中国省会城市),约有75.7%位于三线或以下的城市。 |
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